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    Universidad Nacional de Rio Negro      
Portal de Compras Públicas
Contratación Directa CDI 21/2019

CONVOCATORIA

Contratación del servicio de provisión de bidones de agua con dispensadores para la Sede Andina de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO - 2do. llamado
SECCION COMPRAS CONTRATACIONES Y PATRIMONIO - SEDE ANDINA
EXP:1552/2018
08/05/2019
Orden de Compra Abierta
Sin Clase
29/05/2019 12:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Contratación del servicio de provisión de bidones de agua con dispensadores para la Sede Andina de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO - 2do. llamado

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Av. Santa Fe 1592, Piso: 5, Dpto.: J (1060), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Av. Santa Fe 1592, Piso: 5, Dpto.: J (1060), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De lunes a viernes de 09 a 16 hs., hasta el día anterior a la apertura
Hasta setenta y do (72) hs. hábiles antes de la apertura
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Av. Santa Fe 1592, Piso: 5, Dpto.: J (1060), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Av. Santa Fe 1592, Piso: 5; Dpto.: J (1060), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
08/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
12:00
12:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Servicio de provisión de bidones de 20 lts de agua potable con dispensadores en dependencias de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Rio Negro
Especificaciones técnicas:

SE SOLICITA:

Servicio de provisión de bidones de 20 lts. de agua potable en dieciséis (16) dependencias de la Universidad Nacional de Rio Negro, ubicadas en los siguientes domicilios de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Río Negro:

  1. Mitre 630 1 “A”
  2. Mitre 630 1 “B”
  3. Mitre 630 1 “D”
  4. Mitre 630 2 “C”
  5. Mitre 630 6 ”B”
  6. Mitre 630 6 ”C”
  7. Mitre 630 7 ”A”
  8. Mitre 630 7 ”C”
  9. Mitre 630 7 ”D”
  10. Palacios y Anasagasti
  11. Chubut 105
  12. Villegas 147
  13. Villegas 360
  14. Mitre 265
  15. Anasagasti 1463
  16. La Gloria Av. Ezequiel bustillo Km. 1

El adjudicatario deberá proveer también los dieciséis (16) dispensadores de agua fría/caliente para cada una de las dependencias de la UNRN mencionadas anteriormente. El mantenimiento y re-cambio de las unidades dispensadoras es a cargo del proveedor.


El adjudicatario deberá reponer semanalmente en todas las dependencias los bidones que ya se hubieran consumido, retirando los que se encuentren vacios. 


La cantidad inicial de bidones a entregar en cada dependencia así como la modificación en más o menos de dichas cantidades se coordinará con el responsable de la Sección de Compras, Contrataciones y Patrimonio de la Sede Andina.


El adjudicatario deberá facilitar mensualmente la constancia que acreedite el analisis bacteriológico y físicoquímico del agua suministrada.


La presente contratación se realiza bajo la modalidad de orden de compra abierta, por tal motivo las cantidades mínimas y máximas de bidones a proveer por mes se riguen conforme lo establecido en el artículo 12° del Pliego de Condiciones Particulares.


Solo a fines informativos se indica que el consumo promedio estimado es de 80 bidones por mes.


ACLARACIÓN: Los domicilios de las dependencias pueden variar durante la vigencia del contrato, siempre dentro de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Dichas modificaciones no deberán generar costo alguno para la UNRN. Asimismo, durante la vigencia del contrato la cantidad de dependencias puede sufrir aumentos y/o disminuciones en los términos de lo establecido en el artículo 121° del Reglamento del regimen de compras y contrataciones de la UNRN.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VICERRECTOR - SEDE ANDINA (12,00)
Lugar de entrega: Mitre 630 7 “C” (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE
NO NO 12,00 MES ALIMENTOS AGUA MINERAL (2.1.1.00478) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 RETIRO U OBTENCIÓN DE PLIEGOS RETIRO U OBTENCIÓN DE PLIEGOS

Los oferentes podrán obtener los pliegos conforme a las siguientes opciones:

  1. Puede solicitarse el envío en formato digital a la siguiente dirección de correo electrónico de la UNRN: compras@unrn.edu.ar.
  2. Puede ser consultado o descargado en formato digital desde nuestro sitio web ingresando a: www.unrn.edu.ar, seleccionando la opción institucional / universidad - compras y licitaciones / portal de convocatorias.
  3. Puede ser consultado o descargado en formato digital desde el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar.
  4. Puede retirarse en soporte papel/digital en la Unidad Operativa de Compras de la UNRN, sita en Av. Santa Fe 1592, Piso: 5, Dpto.: J, (CP 1060) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 09 a 16 hs., hasta el día anterior a la apertura.
     
2 CONSULTAS CONSULTAS

Las consultas al Pliego de Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito (entregándolas personalmente o enviándolas por correo electrónico) a la Unidad Operativa de Compras de la UNRN, sita en Av. Santa Fe 1592, Piso: 5, Dpto.: J, (CP 1060) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 09 a 16 hs., mail: compras@unrn.edu.ar, y hasta SETENTA Y DOS (72) horas hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, aclarándose que no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Si a criterio de la Universidad Nacional de Río Negro la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación de los Pliegos en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria, y será comunicada en forma fehaciente, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todos los interesados que hubiesen retirado los Pliegos.

3 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán redactadas en idioma nacional, se presentarán por original que constituirá el fiel de la oferta, y deberá estar firmado en cada una de sus hojas por el oferente o representante legal, quien deberá salvar debidamente las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere. Las mismas estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos del procedimiento de selección al que correspondan y del Expediente en el que tramita, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas, el lugar, día y hora de apertura, y el nombre o razón social del oferente.
Todo documento fotocopiado que se presente con la oferta deberá ser acompañado por el correspondiente certificado expedido por escribano público y colegiado, cuando corresponda.

4 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

 

5 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

El oferente deberá presentar la oferta en original, a la que deberá adjuntar la documentación que a continuación se detalla:

  1. Carta de Presentación, indicando una dirección de correo electrónico en la cual serán tenidas por válidas todas las notificaciones (ver modelo en Anexos del Pliego).
  2. Formulario de oferta (ver formulario adjunto al pliego), indicando marca y modelo.
  3. Garantía de mantenimiento de oferta (de corresponder).
  4. Comprobante de inscripción en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO) – Disposición N° 64-E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones. Ver: “MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIPRO” (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/disp64.pdf). Para mayor información ingresar en: https://comprar.gob.ar/proveedor.aspx
  5. Fotocopia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), con el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), posición ante el IVA y, de corresponder, inscripción en el impuesto a los ingresos brutos y todo otro impuesto por el que estuviera alcanzado.
  6. Deberá presentarse copia de la documentación que acredite la personería jurídica del oferente y el ejercicio de la representación legal del firmante:
    • Personas Humanas: copia del documento de identidad del firmante
    • Personas Jurídicas: copia del documento de identidad del firmante y del acta constitutiva/estatuto/actas de asamblea/poder según corresponda.
  7. Declaración jurada de intereses - Decreto N° 202/2017. (Ver formulario en Anexos del Pliego).
  8. Detalle técnico de la oferta.
  9. Referencias y Antecedentes:
    • Comerciales: Los oferentes deberán presentar información y referencias de los principales clientes del sector público y privado con los que ha mantenido relación comercial similar al objeto de la presente.
    • Bancarias: Los oferentes deberán presentar información fehaciente referida a su actividad; de los bancos con que opera (por ej. copia de CBU).
  10. Compre Argentino (Ley 25.551 -ver Documentos adjuntos-). A fin de gurar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre Trabajo Argentino, la oferta deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11 del Decreto 1.600/2002. La no presentación de ladocumentación precitada será interpretado en el sentido de que el oferente no está alcanzado por losbeneficios de la Ley 25.551.
  11. Régimen de preferencia a favor de proveedores/prestadores radicados en la provincia de Río Negro (-ver Documentos adjuntos-). A efecto de asegurar el efectivo cumplimiento del régimen objeto del presente ítem, deberá presentarse constancia del domicilio fiscal y constitución del capital social debidamente certificado por autoridad competente. La no presentación de la documentación precitada será interpretado en el sentido de que el oferente no está alcanzado por los beneficios de la Resolución CPyGE Nº 008/2012.

A simple requerimiento de la Universidad, las entidades oferentes deberán presentar la documentación que permita establecer su solvencia y situación jurídica y financiera. Independientemente de ello, la Universidad Nacional de Río Negro se reserva el derecho de recabar toda la información que estime conveniente, dejando constancia que cualquier antecedente desfavorable que surja de tales informaciones, podrá ser causal de desestimación de la oferta o, en su caso, de la rescisión del Contrato.

6 MONEDA DE COTIZACIÓN MONEDA DE COTIZACIÓN

Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS ARGENTINOS DE CURSO LEGAL para que la oferta sea considerada válida. Se desestimarán todas aquellas ofertas que parcial o totalmente sean expresadas en moneda extranjera o que, siéndolo en moneda local, se las condicione mencionando el tipo de cambio o de cualquier otra forma.

 

7 ACTO DE APERTURA ACTO DE APERTURA

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto de apertura, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de la dependencia designados, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas, no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

 

8 CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Para la evaluación de las ofertas se analizará la información suministrada por los oferentes conforme a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de determinar la admisibilidad de las mismas. Se tendrán en  uenta todos los requisitos exigidos para la admisibilidad de las ofertas, adjudicándose a aquélla  ue cumpla con lo establecido en el presente pliego posteriormente al estudio y comparación de las mismas. La adjudicación será dictaminada a criterio de la Universidad Nacional de Río Negro y se realizará a favor de la oferta de mejor precio, valorando la calidad del bien, servicio u obra y la idoneidad del oferente.

 

9 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La misma será por un valor del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta.

Deberá ser emitida a favor de la Universidad, consignando Tipo, Número y Año del Procedimiento de Selección en el cual se presentará, no debiéndose fijar fecha de vencimiento ni condicionamiento alguno.

No es obligatorio presentar la Garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto total de la oferta no supere la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHENTA MIL ($2.080.000,00). (RES. CSPyGE N° 30/2018 y 67/2018).

 

 

10 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No se exigirá al adjudicatario la garantía de cumplimiento del contrato.

 

11 CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinación de ellas: 

  1. En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.
  2. Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio del organismo contratante. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
  3. Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL. Los mismos deberán ser depositados en una entidad bancaria a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.
  4. Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.
  5. Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán establecer los requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
  6. Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en entidades estatales de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente.
  7. Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL ($416.000.00) (RES. CSPyGE N° 30/2018 y 67/2018) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario.

 

12 SOLICITUD DE PROVISIÓN SOLICITUD DE PROVISIÓN

Las solicitudes de provisión serán mensuales, y se emitiran de conformidad con los remitos de entregas semanales que se hayan realizado.
La solicitudes de provisión serán autorizadas por el responsable de la Sección de Compras, Contrataciones y Patrimonio de la Sede Andina.
La cantidad máxima de bidones de agua de 20 lts. requeridos por cada Solicitud de provisión será de ciento veinte (120) unidades conforme lo establecido en las especificaciones técnicas.
La cantidad máxima de bidones de agua de 20 lts. a requerir durante la vigencia de todo el contrato será de mil cuatrocientos cuarenta (1440).
La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato, o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como máxima en las especificaciones técnicas y en la orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para la Universidad Nacional de Río Negro y no dará lugar a reclamo ni indemnización alguna a favor de los adjudicatarios.
El plazo de vigencia del contrato será doce (12) meses.

13 FECHA DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA

El adjudicatario deberá reponer semanalmente en todas las dependencias los bidones que ya se hubieran consumido, retirando los que se encuentren vacios.
La cantidad inicial de bidones a entregar en cada dependencia así como la modificación en más o menos de dichas cantidades se coordinará con el responsable de la Sección de Compras, Contrataciones y Patrimonio de la Sede Andina.
El cumplimiento en la entrega esta sujeto a lo establecido en el Artículo 107° del Anexo de la Resolución CPyGE N° 057/2016.

 

14 FACTURACIÓN Y PAGO FACTURACIÓN Y PAGO

El pago se realizará mensualmente contra la recepción conforme por parte de la Sede Andina en base a los Remitos de entrega del mes, a esos fines se emitira la Solicitud de provisión y la Orden de compra abierta por las cantidades correspondientes.
La factura, junto al/los remito/s conformado/s por el receptor de los bienes, será presentada ante Unidad Operativa de Compras, sita en Av. Santa Fe 1592, Piso: 5, Dpto.: J, (CP 1060) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por correo electrónico a: compras@unrn.edu.ar. 

En cada factura deberá constar:  
  1. Número y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda.
  2. Renglón/es facturados.
  3. Breve descripción del renglón/es facturado/s.
  4. Monto unitario y total.
  5. En el caso de rubros con diferentes alícuotas de IVA, aclarar el pie dicha situación. 

 

Esta Universidad reviste el carácter de “IVA EXENTO”. Como todo organismo de la Administración Nacional es agente de Retención de IVA, ganancias y SUSS, en caso de no estar alcanzados o revestir carácter de exentos en alguno de los tributos antes mencionados, por favor adjuntar la documentación pertinente al presentar la factura.

 

15 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o si vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que hubiera realizado la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes hubiesen sido entregados o prestados los servicios de conformidad, la jurisdicción o entidad contratante deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, salvo en aquellos casos en que optara por la aceptación de la prestación en forma extemporánea de acuerdo a lo previsto en el Artículo 122° del Anexo de la Resolución CPyGE N° 057/2016.

16 LICITACIÓN SIN EFECTO LICITACIÓN SIN EFECTO

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes. (Art. Nº 20 del Decreto PEN 1023/2001).

 

17 DESESTIMACION DE LAS OFERTAS DESESTIMACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas podrán ser desestimadas sin posibilidad de subsanación en los siguientes supuestos:

  1. Si no estuviera redactada en idioma nacional.
  2. Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.
  3. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.
  4. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto.
  5. Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
  6. Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.
  7. Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en alguno de los Sistemas de Información de Proveedores a la fecha de la adjudicación.
  8. Si contuviera condicionamientos.
  9. Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
  10. Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
  11. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
  12. Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del presente reglamento.
  13. Si transgrede la prohibición de participar en más de una oferta prescripta por el artículo 66 del Anexo de la Res. CPyGE n° 58/2016.
  14. Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego.
18 OMISION DE REQUISITOS FORMALES OMISIÓN DE REQUISITOS FORMALES. CONTROL ARTÍCULO 28, DTO. DELEGADO N° 1023/01

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado a subsanarlos dentro del término de CINCO (5) días. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite. De conformidad con lo establecido en el Artículo 84° del Anexo de la Resolución CPyGE N° 057/2016.

A los fines de verificar la habilidad para contratar respecto de los oferentes, en los términos del inciso f) del artículo 28° del Decreto Delegado N° 1023/01, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución AFIP N° 4.164-E/2017, o el que en el futuro lo reemplace. La Dirección de Compras y Contrataciones dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes al Acto de Apertura  verificará en el sitio web de la O.N.C. (https://comprar.gob.ar), o en el servicio web de la AFIP establecido para el caso, o en el que en el futuro lo/s reemplace, si los oferentes registran deuda o no. La Comisión Evaluadora de Ofertas cuando se verifique existencia de deuda intimará a los oferentes a subsanar la misma en un plazo no inferior a CINCO (5) días hábiles, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se fijará un plazo mayor. En los casos en los que no se requiera la intervención de la Comisión Evaluadora de Ofertas, el control lo realizara la Dirección de Compras y Contrataciones e intimará a los oferentes que posean deuda a subsanar la misma por un plazo no inferior a DOS (2) días hábiles, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se fijará un plazo mayor.

La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de:

  1. El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas;
  2. La Resolución CPyGE N° 57/2016, sus normas complementarias y modificatorias; 
  3. El Decreto Delegado N° 1.023/2001, sus normas complementarias y modificatorias; 
  4. Las normas conexas, que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.

IMPORTANTE: No será necesario presentar junto con la oferta un ejemplar del presente pliego. La sola presentación de oferta implica conformidad al mismo.

 

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:597 21/05/2019 11:40   OFERTA 1 - SOBRE CERRADO. NO

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

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